咋不是收到全部红字发票?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
这个退回冲掉之前做固定资产,借固定资产-53495.58 贷其他应付款-53495.58 ,折旧冲掉,借管理费用 负数,贷累计折旧,负数 去年的折旧做借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
完整的情况是去年购买机械设备45.6万元,但是不是一次性支付,去年支付价款232500元,今年请款139500元,但是实际支付了69750元,所以一共支付金额是302250元,收到增值税进项税发票金额共计42796.48元,已经抵扣,中字发票已经收到,现在应付账款中还有未付款金额162750元,不知道账务怎么处理了
不用走,固定资产清理 账户吗
你这个不是出售,你退回,冲掉之前做分录就 可以,借固定资产-53495.58 贷其他应付款-53495.58