您好 可以扣除的金额是29.5 纳税调增60-29.5=30.5
老师,业务招待费不是按收入5900的0.005和发生额60的60%谁低扣哪个么我算扣29.5啊,怎么还调增30.5?
老师,不管公司哪个部门,什么业务发生的招待费都应算在年收入0.005%和实际发生额的60%范围内吧
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
老师,业务招待费取数是比较收入的千分之五和发生额的60%哪个小取数哪个,是不是不管取收入的千分之五还是发生额的60%,汇算清缴都要调增40%的
请问老师:公司发生招待费,一般纳税人,简易征收,和小规定一般都是按什么来汇算。都是按发生额的60%和销售收入的05%谁低取谁??还是什么??
那不是多扣了么?不是只能扣29.5吗
没有啊 前面扣除了60 实际只能扣29.5 所以要把30.5加回去算利润啊
明白了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快