你好,做营业外支出核算,进项可以抵扣
老师,你好!我公司是医疗器械有限公司,卖货物给医院,医院要求赠送一台电脑给她们,请问我这个电脑该怎么做账务处理,我们买了电脑也收到发票了
老师我们医疗行业小规模企业、我们的业务流程就是这个样子、老板买货卖给医院、医疗在回款到公司、然后再把钱打给老板、在买货销售医院、这一套下来有啥问题吗?我们这没有成本发票、我们这小企业的医疗都是这样、除了成本一块、我们这样做合理吗、应该怎么做?
老师我们医疗行业小规模企业、我们的业务流程就是这个样子、老板买货卖给医院、医疗在回款到公司、然后再把钱打给老板、在买货销售医院、这一套下来有啥问题吗?我们这没有成本发票、我们这小企业的医疗都是这样、除了成本一块、我们这样做合理吗、应该怎么做?
公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师您好,请教您个问题:我公司自己研发了一个医养平台(平台像淘宝京东一样),有医院,有商城等,客户通过平台问诊买药买饭等,客户支付的钱到了平台专用户里,月底,公司把需要支付医院,商家的款支付给对方,扣下8%的服务费,那公司这边的账务处理应该怎么做呢
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
那是借固定资产,应交税费,贷方,营业外支出价税合计吗
嗯,一进一出正好平了
可是我用银行存款付了,咋算了
我们先做购进固定资产接着出去
购入的时候借固定资产,应交税费,贷银行存款,出库咋算
借营业外支出 贷固定资产 应交税费-销项税额
那销项税额是不是做未开票收入了?
是的,按照未来开票的申报