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老师,4小题 借:银行存款 137000 合同负债 271750 贷:主营业务收入 375000 应交税费——应交增值税(销项税额)33750 问下合同负债是怎么算的?
与丙公司签订销售协议,采用预收款式同丙公司销售 批商品,实际成本90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增植税税额15.6万元,丙公司预衬60%的货款(按含增A值税价格计算),其等款项于2019年12月31日发货时结算。 根据资料下列会计分录正确的是() A:借:银行存款72 贷:合同负债72 B:借:银行存款135.6 贷:主营业务收入120 应交税费—应交增值税销项税额15.6 C:借:合同负债135.6 贷:主营业务收入120 应交税费—应交增值税销项税额15.6 D:主营业务成本90 库存商品90
老师,请问一下我销售货物开具了发票是不是 借:应收账款 贷:合同负债 应交税费—增值税—销项税 收到货款 借:银行存款 贷:应收账款
借 银行存款 贷 合同负债 贷 应交税费-贷转销项税额。结转应交增值税-增值税 -销项税额。的会计处理怎么做
1月初的分录是 借:银行存款/库存现金2544 贷:合同负债2544 1月底确认收入的是 借:合同负债(2544/12)=212 贷:主营业务收入199.28(212-212*0.06) 应交税费-应交增值税(销项税额)12.72(212*0.06) 对吗
小规模纳税人制造业,会计分录大全
机械租赁费:大类开成建筑服务*机械租赁费 1%可以收吗?
请问旅行社小规模企业有没有差额征税
老师车辆购置税,税务代缴,怎么处理账务
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
您好,资料1确认了合同负债408000,2019确认了收入和增值税136250,所以剩下408000-136250=271750