您好 申报的工资应该跟计提的工资一致
你好,老师,如7月份的工资,8月份开始报税,申报的工资是预估的。实际的工资到8月底发放。发放时候和计提的工资不一致。通过对账户发工资,和税局报的不一致。
老师,您好,个税申报,比如8月初申报7月个税,七月实际发放的是6月份工资,那申报的时候是填6月份工资表还是是7月份工资表呢?
请问老师工资个税申报这方面是怎么处理呢?比如8月份的工资,是8月计提,8月发放,申报8月工资呢?还是说8月份计提,9月份发放,申报7月份工资?
#提问#老师,你好!我们公司6月份的工资和7月份的工资一起在8月份发放,申报个税怎么申报呢?
老师,报个税是以实际发放工资申报。7月份的工资要8月底发放,那我需要9月份才申报这个个税。如果8月份就报7月的,有没有什么影响
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
计提的时候是月初,预估的,实际上工资计算很麻烦,8月底才能出来。个税啥时候申报,对公账户发的,和计提的不一样。
那您可以延迟一个月申报啊 7月计提 8月发放 9月申报
8月份计提7月份工资,9月初做8月份账的时发放工资再申报个税。是这样吧,中间空一个月不申报个税吗
是的 是这样的顺序 按月顺延啊 第一个月可以零申报
但是以前一直是7月份的工资,8月份计提的时候就申报了。现在从对公账户发,实际发放的和计提的有出入,和个税申报也不一致。这种情况怎么调整
您可以接下来9月的时候零申报 然后10月份申报9月发放的工资
零申报,是工资都低于5000申报么,,工资是发放的时候申报么,
是的 零申报是工资都先填0申报 然后发放的次月按正确的申报
谢谢老师,
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快