是一样的,这个可以税前扣除,
一般纳税人餐饮服务行业~发票内容开餐饮服务*餐费~那除了餐费还可以开别的费用吗?
发票开具应税服务分别为“餐饮服务*餐饮”“餐饮服务*餐费”“餐饮服务*餐饮服务”有什么区别?能否税前扣除?
我开的餐饮电子普通发票项目是:餐饮服务*餐饮服务,这样有问题吗?餐饮服务下面增加餐费怎么不能赋码
收到餐费发票,开的是*餐饮服务*餐饮服务,可以入账吗?应该是*餐饮服务*餐费
餐饮服务,餐饮管理,餐饮食品有什么区别
老师,金蝶软件能核算利润中心吗?怎么设置
老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?
根据第2题数据填申报表
老师,请问修改了电子税局2024年的财务报表,要不要同步修改企业所得税的季度申报表?
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师印花税里面买卖合同填写采购和销售金额合计,那么应税凭证我怎么填写
2024年的报关最迟要2025年什么时候前要收汇才合规
一张发票可以开两份合同的款项吗?
像公司自建厂房,想分割产权的,可以合理避税吗 怎么分割 买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗
老师您好,请问小规模纳税人,当月开票不超过30万还是一个季度开票不超过30万免税!
哪种餐费不能税前扣除?
需要看用哪里,出差做差旅费,聚餐福利费,招待客户业务招待费
具体是用在哪的餐费不能税前扣除
你这个做招待费就营业外收入千分之五和发生额60%取小税前扣除,福利费是工资薪金14%税前扣除,超过部分就不能税前扣除,