咨询
Q

老师,前期去年10月付的全款没有发票,这样做的账,借预付账款,贷银行存款,7月开的发票,8月才收到,现在收到票怎么做账?专票

2020-08-25 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-25 09:09

借成本费用 进项税额 贷预付账款

头像
快账用户3284 追问 2020-08-25 09:59

老师是这样写分录吗?

老师是这样写分录吗?
头像
齐红老师 解答 2020-08-25 11:09

不用以前年度损益调整,就用做当期损益就可以了。你不是今年取得的发票吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借成本费用 进项税额 贷预付账款
2020-08-25
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
你好!是什么业务的发票
2023-12-06
你好 收到商品了吗    
2022-11-03
借库存商品, 贷预付账款 银行存款
2023-12-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×