你好,如果这个没有明文规定是免征企业所得税的,就需要计入利润总额缴纳企业所得税的
出口企业收到保税区给的补贴,做账营业外收入-政府补助,汇算清缴的时候这部分需要缴税吗
企业所得税汇算清缴,营业外收入,政府的补贴(以工代训,就业补贴)这些需要调增吗?
稳岗补贴,做企业所得税汇算清缴时,填营业外收入里政府的补助利得,保存时出现风险提示,要填105040表,这个必须填吗
老师,做去年的企业所得税汇算清缴,公司有收到失业保险稳岗补贴,之前做到营业外收入---政府补助,现在直接填到一般企业收入明细表,需要做调整吗
政府补助收入 在所得税汇算清缴的时候 需要进入营业外收入吗
公司要刻工程章,需要备案吗
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
研发项目对应的研究费用,可以不在季度利润表里列明,只年报时列明吗
老师,请问知识产权转移,印花税多少
商贸公司注册资本500万,两人投资的,现在想减资到50万,一个人投资的行吗?
小企业会计准则,公司购买理财取得的收益计入财务费用合适还是投资收益合适
老师:差额征税怎么打操作? 我公司是一般纳税人,装饰工程,主做全国各地加盟商的门店装修,涉及到异地预缴外经证 比如门店装修20万,但实际分包给个人15万,但是我公司按照20万异地预缴了税款,这个差额征税怎么操作呢?毕竟差额是5万不超30万是免增值税的呀
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
商贸公司注册资本500万,投资人2人,现在想减资到50万,换成一个人投资的行吗?
24年一笔管理费用发票是3万,24年已入账,25年冲红重开发票,金额2万。这个24年汇算清缴不用调整吧
现在没有文件说这部分不交税是吗
你好,是的,是这样的