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建筑公司用开票法核算,就不用工程结算这个科目吧?开票记收入就借预收账款应收账款贷记主营业务收入应交税费应交增值税销项税,这样对吗?

2020-08-22 06:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-22 06:30

你好! 是的,你的理解很对 做分录: 借应收账款(或预收账款) 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)

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你好! 是的,你的理解很对 做分录: 借应收账款(或预收账款) 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-08-22
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
你做了两次应交税费,你第二次收钱的时候应该借银行存款,贷应收账款就可以啦。
2022-08-06
 你好 ;   1 购买材料, 借原材料 贷银行存款或应付账款 2. 领用时, 借工程施工--合同成本---材料安装 贷原材料. 3.工程在建时,都是 借:工程施工---合同成本 贷:原材料等相关科目. 工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算. 工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 结转完后,工程施工,与工程结算应无余额.若有余额,期末填报时差额列入存货项. 计提工资: 如果是施工人员工资,计提时,分录: 借:工程施工---合同成本--间接费用---工资 贷:应付职工薪酬--工资计提数
2021-08-23
你好,结算的时候应该给你们钱了,应该是借银行存款贷预收账款。
2022-11-03
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