你好,一般是按照完工程度的,按照完工程度就是相当于未开票收入,要交税的,后期开票收款的话就先红冲之前的然后按照发票重新做
建筑劳务公司,确认收入是按工程完工进度确认收入?那要是有完工的工程,对方不打钱过来,就没有开票出去,如果确认未开票收入,需要交税吗??后面对方打钱过来,又开票出去了,还需交税吗?
你好!老师!我是建筑劳务公司,本月只有发放工资,没有收入怎么处理,我都是按开票确认收入,没法按进度确认。工程马上交工,建筑行业,工程交工,工程款结不清,交工以后1-2年才可能结清。我能交工以后甲方给款,再开票确认收入并结转交工以前成本吗?请指教
我想问下建筑业确认收入是根据工程进度确认的,但是实际操作中多数都是按开票,收款,合同日期那个早按那个确认,这个我们一般该怎么操作跟符合税法的规定?还有就是有很多项目已经完工了,但是甲方不给钱,我们这边没有办法支付工程款,就没有办法取得成本发票,导致工程已完工但不能确认收入或者要延期确认收入,这种我们该怎么规避税务风险?
老师 我们是建筑公司清包工,现在很多项目还没结算,也没开票,也没确认收入。现在被税务抽查了,要求我们按照完工进度确认收入。那我们这边先确认了收入,后期结算了,开发票又确认收入。不就重复确认了吗
老师我咨询个问题我们劳务公司是自己的也就是我们工程的劳务业务在老务公司,现在存在的问题是我工程按完工进度确认收入工程完工我收入就确认完了,有些项目劳务发票还开不进来,说是做了人工就要在企业算汇算发不出去要调增,关于这块老师有没有好的建议
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
没处理过!不知道怎么红冲!?
不用双重交增值税吧?
不用的,交一次就行了 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
里面没有未开票收入分录
就是对方没有及时支付进度工程款,付款,我这边也没开发票
后面对方付款再开票红冲怎么写
未开票收入和开票的一样,付出去的没发票可以挂其他应收款,借其他应收款贷银行存款
不是这样子!是我的账上挂着100多万劳务成本未结转成本!因为按工程完工进度的话,我有收入未开票也未确认,但是未开票出去,也没收到对方劳务款!
就是工程已完工,工人工资已发,对方不给钱,我也未开发票出去
这个未开票收入怎么做?没处理过
挂应收账款就可以了 借应收账款贷主营业务收入贷销项 这样的
那后面对方又打款过来,我这边开票出去
又怎么处理?
因为之前未开票确认收入了
之前的未开票收入红冲,然后 借银行存款贷主营业务收入贷销项