是的,汇算清缴的时候是1月份开始的
老师个人所得税申报里的资料采集,有个是否是新入职的员工像,填7月份以后就可以填,如果填6月1日,此项就不给填了,我看了新的税法规定,填不填都可以从1月份计算吧?
老师,公司的职工5月份离职,这个月又入职了。个税申报系统里的人员状态是不是改成正常就可以了?入职日期要不要重新填写?
老师,再教一个问题,个税里面,我9月新增的人实际上是8月份入职的,只是我今天才填加上去,是不是不用报8月份的工资收入呀?我怎么刷新都不出来新人的那几个人 我新增3个,总共是11人,但是去填写工资里面只有上个月的8人 可是8月份我也是在当月这么新增的,就可以报7月份的工资
换了个新电脑申报员工工资,员工信息都没了,我就重新填写了员工信息然后做了认证,但有名员工在2月份离职了,我就把这名员工信息重新填上去做了认证,然后又做了非正常,并填写了正确的离职时间,由于入职时间不确定,与是我随便填写了一个入职时间,请问这样可以吗?
请问老师,在个税扣缴端为员工申报个税,如果入职日期填错了,导致员工能扣除的费用少,多交个税了。下个月再把入职日期填正确,下个月可以扣除的费用就是从新填入的入职日期开始算起吗?如果是这样的话,员工上个月多交税了,但是下个月就少交了,对不对?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
那就不用管了,
谢谢老师!
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