你好,外账的话,可以都计入差旅费,因为这个没有消费人的信息,内账的话,就看实际报销多少就做多少差旅费。
老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
万帮有限公司财务部。2020年4月份该公司的主要业务如下:4月1日,该公司收到银行收款通知单,收东方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采购员李毅出差预借差旅费8000元,王杰审核借款单后,以现金付讫;(自4月6日,王杰根据公司工资结算单,以现金98700元发放公司员工工资;(自4月8日公司销售部副经理李明持一张金额为350元的发票前业报销售,发票上注明系考察费。经王杰审核,发票上应填写的内容齐全(外)4月10日公司办公室职员章丽持一张金额为13600元,开票日期为2019年12月的发票前来报销并称这是当时出差回来后遗失面现在找到的发票;(外)4月12日,公司财务部总账会计人员外出培训一个月,公司领导决定由王杰临时兼任公司总账会计·问题:(1)分析上述经济业务哪些属于外业原始凭证?如此属于自制原始凭证?(2)销售部副经理李明(合法)和办公室职员章丽(时效)的发票能否报销,为什么?
万帮有限公司财务部。2020年4月份该公司的主要业务如下:4月1日,该公司收到银行收款通知单,收东方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采购员李毅出差预借差旅费8000元,王杰审核借款单后,以现金付讫;(自4月6日,王杰根据公司工资结算单,以现金98700元发放公司员工工资;(自4月8日公司销售部副经理李明持一张金额为350元的发票前业报销售,发票上注明系考察费。经王杰审核,发票上应填写的内容齐全(外)4月10日公司办公室职员章丽持一张金额为13600元,开票日期为2019年12月的发票前来报销并称这是当时出差回来后遗失面现在找到的发票;(外)4月12日,公司财务部总账会计人员外出培训一个月,公司领导决定由王杰临时兼任公司总账会计·问题:(1)分析上述经济业务哪些属于外业原始凭证?如此属于自制原始凭证?(2)销售部副经理李明(合法)和办公室职员章丽(时效)的发票能否报销,为什么?
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至亍法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在这些转账单据我应该如何处理?
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至于法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在我应该如何处理?到底交给谁?
资金归集,可以直接记,借,银行存款-主账户贷,银行存款-子账户吗
(18)企业认购金山开发公司普通股股票10000股,每股面值10元,作为交易性金融资产,实际用银行存款支付102000元,其中含有已宣告尚未发放的股利2000元。(23)企业急需资金,转让金山开发公司股票,以96000元的价格转让,扣除手续费500元后存入银行。(购买时已宣告尚未发放股利尚未收取)记账凭证
甲公司为居民企业,2024年度经营情况如下(假设期初无递延所得税):(1)取得产品销售收入8000万元,发生产品销售成本2500万元:(2)发生销售费用1000万元(其中广告费500万元):管理费用300万元(业务招待费50万元):财务费用40万元:(3)缴纳各项税费共260万元(包含增值税100万):(4)营业外收入200万元,营业外支出80万元:(5)本期资产减值损失发生额为60万元,为计提的存货跌价准备,期末存货账面余额为600万。根据以上资料:(1)计算甲公司2024年应纳税所得额和应纳税额:(2)计算本期递延所得税:(3)计算所得税费用的金额,编制2024年所得税费用的相关会计分录。
一般纳税人销项入账利润是亏损,销项开出的是存货,我如果不结转成本可以吗?
(22)企业购海天物资公司B材料1000公斤,单价30元,取得增值税专用发票,价税款尚未支付,用银行存款支付运输费1308元(含增值税),取得运输企业的增值税专用发票。B材料已验收入库。
你好老师,去年12月收到了一张费用发票,今年1月份收到了红冲去年的发票,我需要在汇算清缴把这一笔调整吗?
2023年本年利润结转错误,本年利润贷方余额0.68。2024年年底才发现的,现在应该怎么调整一下?会影响利润表吗?
子账户归集到主账户,应该怎么几张呀
子账号归集资金到主账号应该怎么做账呢。借应收账款,贷银行存款吗
【6日】(20)电汇支付上月已报销的返乡退休干部刘益新的医药费850元。(21)从市物资公司购入机物料500公斤,单价17元,取得增值税专用发票,运费120元,为普通发票,所有款项均由银行转账支付,机物料已验收入库。(22)企业购海天物资公司B材料1000公斤,单价30元,取得增值税专用发票,价税款尚未支付,用银行存款支付运输费1308元(含增值税),取得运输企业的增值税专用发票。B材料已验收入库。(23)企业急需资金,转让金山开发公司股票,以96000元的价格转让,扣除手续费500元后存入银行。(购买时已宣告尚未发放股利尚未收取)(24)乙产品入库900件。(25)丙产品入库600件。记账凭证
谢谢老师 员工报销的平时给单位花的钱,有的有发票,有的没有发票,把这钱都从公户上打到员工的卡里,没有发票的对不上?外账怎么操作呢?
没有发票的就不能从公户上打到员工的卡里,发票跟银行一定要对上,500以内的零星支出可以用收据。