您好 请问是不是本期收的成本发票比较多?
老师,我们公司属于小规模纳税人,前期采购的货物,有了收入都到老板个人账户了,所以采购时都是以个人卡采购的,本不想做收入的,但是对方都给我们开发票了,所以,我们只能做收入了。但是,我们这个月的进项太高了,我可不可以等次月,再将这部分个人户开票的,再做收入。如果做收入的话,我做到哪里比较合适,因为这笔收入不在公户体现
老师,我们是小规模纳税人,公司分内外帐。我们的收入都不开发票。我打算做无票收入,是不是将转入公户的钱,确认收入就可以。因为是啤酒代理商,所以,销售都比较琐碎,一般都是将收到的货款都打到老板个人账户了,有些采购必须对公户,所以需要打款多少,我们就通过老板私户转到公户多少。那我就只将转入公户的钱确认收入,这样做可以吗?
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,我们是贸易公司,零售比较多客户都不要发票的,每个月做70万收入,其中只有五万需要开给客户的,那个65万应该都做无票收入,但是老板的意思不想做这么多无票收入,叫我随便开点个体户的抬头,对方是拿不到我们的票,我们这边正常做账交税,问题是已经开了一段时间我怕有风险,有没好办法
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2023年6月取科修理服务收入额(价税合并定价)25.75万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取补普通发票,请计算其当月应纳地值税。
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是的,太高了。
那可以收到的成本发票暂时不入账啊
那我后期将该笔收入做到哪里
这个是成本啊 不是收入啊 后期您要做收入的话 跟您前面做收入一样的处理啊
最多可以延迟入账多长时间
成本发票可以延迟到年底
我的意思是,我的成本都是未在公户体现的收入采购的
公户上的钱不够采购这批产品的成本
我也是刚做这个行业,有很多不懂的,希望能解释的详细一点
那您可以挂在老板的往来下入账 老板采购报销 然后做老板往来
好的,明白了,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问