你好 借,待处理财产损溢 借,累计折旧 贷,固定资产 贷,应交税费一应增一进项转出 借,营业务外支出 贷,待处理财产损溢
老师,购进笔记本电脑一台,购入时的增值税是500后面因为管理不善造成电脑被盗窃,那这个进项税额是要转出到哪里,分录怎么做
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
2甲电脑公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售电脑。2021 年 7 月有关经济业务如下; (1)销售 A 型号电脑一批,开出增值税专用发票中注明销售额为 856000 元,另收取包装 物租金 6840 元; (2)将自产的一批 B 型号电脑 50 件直接捐赠给某中学。已知 B 型号电脑未投放市场,没 有同类销售价格;每件产品成本 3600 元,成本利润率为 8%。 (3)购进一批电脑元件,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为 48000 元,增值税为 6240 元。支付运费,取得运输普通发票注明的运杂费 360 元; (4)购进包装材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款 21000 元,增值税为 2730 元;(5)因仓库管理不善,上月购进的一批电脑元件被盗,上月购进时电脑元件进项税额已经 抵扣,这批电脑元件成本是 26400 元。 假如该公司适用增值税税率为 13%,当月收到的增值税专用发票均已通过认证, 要求:(1)计算本月销项税额;(2)计算本月可以抵扣的进项税额和进项税转出额; (3)假如上期留抵额为 2100 元,计算本月应纳增值税额
2.甲电脑公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售电脑。2021年7月有关经济业务如下(1)销售A型号电脑一批,开出增值税专用发票中注明销售额为856000元,另收取包装物租金6840元;(2)将自产的一批B型号电脑50件直接捐赠给某中学。已知B型号电脑未投放市场,没有同类销售价格;每件产品成本3600元,成本利润率为8%。(3)购进一批电脑元件,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为48000元,增值税为6240元。支付运费,取得运输普通发票注明的运杂费360元:(4)购进包装材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款21000元,增值税为2730元;(5)因仓库管理不善,上月购进的一批电脑元件被盗,上月购进时电脑元件进项税额已经抵扣,这批电脑元件成本是26400元。假如该公司适用增值税税率为13%,当月收到的增值税专用发票均已通过认证要求:(1)计算本月销项税额;(2)计算本月可以抵扣的进项税额和进项税转出额:(3)假如上期留抵额为2100元,计算本月应纳增值税额。
2.甲电脑公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售电脑。2021年7月有关经济业务如下(1)销售A型号电脑一批,开出增值税专用发票中注明销售额为856000元,另收取包装物租金6840元;(2)将自产的一批B型号电脑50件直接捐赠给某中学。已知B型号电脑未投放市场,没有同类销售价格;每件产品成本3600元,成本利润率为8%。(3)购进一批电脑元件,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为48000元,增值税为6240元。支付运费,取得运输普通发票注明的运杂费360元:(4)购进包装材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款21000元,增值税为2730元;(5)因仓库管理不善,上月购进的一批电脑元件被盗,上月购进时电脑元件进项税额已经抵扣,这批电脑元件成本是26400元。假如该公司适用增值税税率为13%,当月收到的增值税专用发票均已通过认证要求:(1)计算本月销项税额;(2)计算本月可以抵扣的进项税额和进项税转出额:(3)假如上期留抵额为2100元,计算本月应纳增值税额。
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
那进项税额转出到哪里了
你好,先计入待处理财产损溢,最后转入营业外支出;