齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个做汇算清缴需要纳税调增,这个营业成本和费用不能跨年,
专票也不可以吗
这个对应税额可以抵扣做进项税额,不含税部分做以前年度损益调整,你想税前扣除,就去纳税调整之前汇算清缴表
我不太明白,能再说的明白点嘛
一般纳税人的进项专票不是可以跨年认证嘛
那是增值税,这个对应不含税不是要做成本和费用吗,这个是抵减企业所得税,认证指的发票上面税额,这个没有期限了
意思就是说这个跨年的成本可以抵销项税,不能减成本是这个意思嘛
是的,是的,是的,是的
那认证了还是要做的不,到时候汇算清缴的时候调增利润是这样吧
跨年的成本票可以入账嘛
跨年成本发票可以入账吗?
跨年成本发票入账有什么影响嘛?
小规模纳税人的成本票可以跨季嘛
老师 跨年的发票可以入账嘛?不能入账的话,有税务局相关文件作为支撑嘛?
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专票也不可以吗
这个对应税额可以抵扣做进项税额,不含税部分做以前年度损益调整,你想税前扣除,就去纳税调整之前汇算清缴表
我不太明白,能再说的明白点嘛
一般纳税人的进项专票不是可以跨年认证嘛
那是增值税,这个对应不含税不是要做成本和费用吗,这个是抵减企业所得税,认证指的发票上面税额,这个没有期限了
意思就是说这个跨年的成本可以抵销项税,不能减成本是这个意思嘛
是的,是的,是的,是的
那认证了还是要做的不,到时候汇算清缴的时候调增利润是这样吧
是的,是的,是的,是的