你好,一次性餐具给对方了吗?
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
我们是餐饮公司包食堂的~现在不能再食堂吃饭~所以我们外购了一批一次性餐具~然后找承包单位报销了~他们把钱打到我们公司账户~我该怎么做帐
老师,我们医院,帮其他公司职工做健康检查,然后他们统一付费给我们,就是这个早餐的问题,他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的(我们食堂是外包的),但是我们跟食堂结算的时候,就把体检人员的费用一起结算了,请问一下怎么分开做账呢,当时我做账的事情是一起计入福利费的, 这样不对是吧
老师,我们医院,帮其他公司职工做健康检查,然后他们统一付费给我们,就是这个早餐的问题,他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的(我们食堂是外包的),但是我们跟食堂结算的时候,就把体检人员的费用一起结算了,请问一下怎么分开做账呢,当时我做账的事情是一起计入福利费的, 这样不对是吧
老师,你好!我是在大学食堂里面做的小吃!学校食堂被餐饮公司承包了,然后餐饮公司外包了一个档口给我!现在公司让我们自己办理一个营业执照,之后还要开税票!请问这个税票是怎么计算的
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
我们是承包食堂的~是 员工来食堂吃饭~因为疫情不能在食堂吃饭~所以我们买了一次性餐具~然后找别人开的发票交给厂里~然后找厂里报销~把钱直接打到我们单位账户了~我啥都没有怎么做帐呢
我现在只有单位账户里面厂里给报销的一次性餐具的钱~我怎么做帐呢
借银行存款贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷库存商品。
我们是单位包食堂的~因为疫情~员工不能再食堂吃饭~我们外购了一批一次性餐具~然后开具发票给厂里~找厂里报销~现在厂里报销了~把钱打到我们单位账户里面了~我怎么做帐~我除了看到单位账户报销的钱~啥都没
你这不对啊~
你好,他是不是给你们餐具的钱还给你们餐饮的,如果是的话你和餐饮的一样做就行,如果单独的报销餐具,你说的那个意思第一个提问应该就是其他业务收入销售餐具。
就是我们买的餐具他们给报销了~他把买的餐具钱给我们打到单位账户了~但是我们手里啥都没~发票给厂里了
发票是开给谁的?直接开给厂里的吗?没有经过你单位吗?你们是有利润的吗?
发票直接给厂里了~我们只是购买一次性餐具给厂里员工使用~然后我们找卖餐具的开发票~交给厂里~厂里审核好~把钱打给我们
如果没有利润的,你总代收代付就是啦,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行还款。
我们是实报实销~哪来的利润~
其他应付款二级科目我写啥~
能不能快点啊
你好,二级科目写给你钱的企业需要出代收代付证明。
是不是我按照厂里给我打的款~借银行存款贷其他应付款~一次性餐具~
贷其他应付款~单位~是不是
借银行存款贷其他应付款,A单位借其他应付款,A单位贷银行存款,如果做你那个其他应付款是不是会有余额?
是有余额~怎么办呢~
你好让对方给出一个委托书 a企业委托你单位付款的证明。
那我按照厂里给我打的款~借银行存款贷其他应付款~a单位~然后其他应付款是有余额的~那让对方给我委托书有啥用~
a委托你们付款 两个其他应付款就可以是a
委托我们单位付款的话~是不是借银行存款贷其他应付款~a单位~然后借其他应付款a单位~贷啥呢~贷不可能是银行存款的啊~贷现金吗
你们买餐具用啥支付的
我觉得你应该没有看明白这两个分录的意思