您好,一般情况下,在固定资产模块里做固定资产卡片变动处理即可。
金蝶系统里输入年初余额,系统输入的累计折旧和会计给的年初累计余额不一样怎么能直接调成会计给的余额
金蝶系统里输入年初余额,系统输入的累计折旧和会计给的年初累计余额不一样,少了几百,输入的固定资产信息卡片是对的,现在也不知道这几百是怎么少的,就想余额做成和会计一样的,好试算平衡,怎么能直接调成会计给的余额,或怎么在计提折旧时,可以不自动计提生成凭证,而自己录入计提折旧凭证
固定资产和累计折旧期初余额怎么输入呢金蝶软件,点进去输入金额56500,但是显示借方56500,贷方也是56500,那么输入的期初余额没有数据,空白的,还有累计折旧要输入4472.91,也不行,要在期初余额中输入金额,怎么做到呢
老师你好,我想请问金蝶系统里科目余额表本期发生额和本年累计金额为什么是一样的?
求老师教一下 金蝶软件 固定资产需要输入明细 然后生成一级科目 但一级科目生成后 累计折旧年初余额贷方 和本年合计贷方跟期初余额表数值不一样 但期初余额数一样 固定资产卡片填写 哪里出错了
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
您好,变动固定资产卡片的折旧额,不再生成凭证。
老师,初始数据录入时应交税金怎么少了二级科目,无法完整录入数据
您好,可能没有显示出来吧,麻烦您退出,重新登录试试,谢谢。