你好同学, 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:其它应付款 -员工 法律上这个车是单位的,但是单位欠了员工的钱 借:银行存款 贷:其它应付款-员工(保险钱)
老师你好,购买的旧机动车折旧年限按照几年呢?还是按照4年吗
老师,别人给我开的专票13%,对方抵扣了,我就能在税局系统采集到了吧
老师,企业汇算清缴的那几张报表是不是有顺序的填。
老师,之前借用一个公司的资质干了个工程,现在那个公司要注销,但是还有钱没结清,对方公司要求注销的这个公司把票先开过去,然后三方签一个债权转让的协议,把债权转到我们公司,这样有什么风险吗,该怎么操作?
员工给他固定工资,4300,然后加另外500,500是看她工作配合来评分的,这样怎么算工资好吗?
公司购买空气炸锅21000元用于赠送客户做活动,支付方式为私户转款,商户开专票13%,老师可以这样做账吗? 借:管理费用—业务宣传费, 应交税费—进项税 贷:库存现金
老师,我们公司购买了一个设备还没有安装,这个设备它是两个不同车间共同使用的,入在建工程,他的2级科目怎么设置呢?
预缴水利建设基金吼后怎么申报呢
老师,12月份有个暂估费用,现在发票进来了,当时暂估的管理费用,正确的科目是主营业务成本,这个怎么操作呢
老师这个有没有做错啊?我应该写实际收款的、还是写货款总额?核销入场费是贷:应收帐款还是银行存款啊?
老师好,我想问的是帮他交车辆保险的分录,他个人给了现金,单位帮他交保险
你好同学 交保险是你们单位的费用 借:销售费用 贷:银行存款 这样的分录,同学,法律上,他给你们的钱,是你们欠他的,交保险,法律上车是你们的所以是你们的费用