你好,手续费有发票吗?没有发票先挂往来 借其他应收款贷银行存款
贷款放款,一次性付了一笔钱给第三方有牌照的金融公司作为手续费,然后放一笔款,自动扣一笔手续费,那这种情况怎么做账?有开发票
贷款放款,一次性付了一笔钱给第三方有牌照的金融公司作为手续费,然后放一笔款,自动扣一笔手续费,那这种情况怎么做账?有开发票 注意是一次性已经付给第三方去了,然后再每次放款扣一笔手续费,多退少补,怎么做分录
我们是金融贷款公司,然后需要走一家有金融拍照的公司放款,那家公司要收我们的手续费,而且我们一次性付了一笔手续费过去,后续放一笔款扣一笔手续费,发票是几笔合在一起开的?请问怎么做会计分录?
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
有发票,而且手续费是之前已经付出去给第三方去了,现在是放一笔,扣减一笔手续费这样子
等于说我付了2万元给第三方贷款公司,我放一笔贷款,那边自动扣减一笔手续费,有开发票
那就直接计入服务费就可以了
就是借:管理费用-服务费 贷:银行存款 应交税费-应交增值税
是这样子的对吗??
不对 借银行贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税 借其他业务成本贷银行存款 这样做
之前付的时候已经做了一笔了,那后面扣减的手续费应该是你说的前一部分分录就可以了吧?
就直接做:借银行 贷其他业务收入 贷应交税费 就OK了吧?
嗯,对的,然后结转成本就行了
老师,你后面那个其他业务成本在借方的就是结转后的分录对吧?
就是做了收入之后结转成本的分录
好的,我懂了,谢谢啦
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