你好, 实物当中餐饮行业一般纳税人可以开具6%的增值税发票的 对方取得的不可以抵扣进项税额的

老师,好 实物当中餐饮行业一般纳税人可以开具6%的增值税吗?假如能开企业可以抵进项税吗?
老师你好我单位是汽车修理行业,加了个餐饮,我这样是不是开了餐饮的票,就要交6%的税点的,我这个企业是一般纳税人 ,如果餐饮有专用发票,可以抵税吗?
请问餐饮业一般纳税人是报经营所得税还是企业所得税呢? 餐饮业个体户 餐饮业一般纳税人税率是百分之6,是可以抵扣的进项税吗?
你好老师,一般纳税人开具的增值税普票可以抵扣进项税吗
老师,一般纳税人餐饮企业收到小规模纳税人开具的蔬菜免税发票能计算抵扣增值税吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
如果是住宿行业的,一般纳税人可以开具专票6%,企业可以抵税吧?
你好,如果是招待客户的住宿费,进项不可以抵扣,可以作为费用抵扣企业所得税 如果是出差环节的住宿费,进项可以抵扣,不含税金额还可以作为费用抵扣企业所得税
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢