你好,一般就是这些了,看下负债等
老师,我现在要注销一家公司,这个公司是之前别人过户给我们老板的,过户来将近3年了我们一直没有经营收入等,现在要注销,核对了之前公司财务做的财务报表里,发现库存现金是负数,还有一笔20万的应付账款(开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司,然后之前的财务就做成了应付账款(电话费)20万,一直挂在账上,我现在要调整报表才能去税务申报注销,请问我该怎么调整
老师,我们公司入股别的A公司:目前A公司将银行存款和现金台账,应收应付台账,客户工程一览表,增值税台账发过来了。请问财务上还有哪些要注意的?
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
老师A个人欠我公司100万元,做账做的是借:其他应收A100万, 贷:银行存款100万。 我公司向B公司购买一台设备200万,发票已收到款项未付, 做账是,借:库存商品167万,税金33万, 贷:应付账款B公司200万, 现在公司和A个人及B公司约定由A个人偿还B公司100万债务,我公司做账 借:应付账款A公司, 贷:其他应收款B个人,请问有什么税务风险吗?
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师,公司增加了一名员工,已经做完增员了,在社保客户端申报时,怎么增加这名员工
请问一般纳税人收到专票,不抵扣增值税,那进项税额可以直接入入成本吗
老师,同事不交社保,在别的公司交的,可以用公户给发工资
老师孙文鑫分录应该怎么写?
老师好,请问一下我们把项目的纯劳务承包出去了,和对方签订的是劳务承包经营合同,对方只能按照简易计税给我们开3个点的专票还是可以选择一般计税给我们开9个点的专票
老师个体工商户,23年4月注册,23年收到货货款5万,未开发票,也未申报无票收入,然后现在对方要求开发票,对方要求在备注栏里写上23年业务,这样可以吗,会不会产生税务风险
请问,数电发票单张票面金额有限制吗?
请问老师,员工个人的发票,抬头是拼音名字,可以报销吗
老师,公式里的D是不是固定股息?K是资本成本率,也是资本成本吗?
老师您好,固定资产加速折旧不能超过多少的比例,超过后又怎么处理呢?