这个不是做收入吗,借 营业外支出 贷库存商品20000 0应交增值税,300000*13%
这道题为啥不确认收入呢!不是视同销售就得先确认收入吗?老师
视同销售不是要确认销售收入嘛,为啥变成库存商品了, 好难
企业所得税对买一赠一 为啥不确认销售呢 那就不确认收入吗
老师,这道题会计分录为什么不按视同销售确认收入,结转成本呢?
老师,是不是所有的视同销售行为在税法上确认收入在会计只要确认税费不确认收入做分录
去年一年的食堂买菜有10万左右,今年在汇算清缴之前开发票过来就可以扣除吗?
好会计软件里,以前年度损益调整该如何填写,可以随意写借贷方向里还是只能放借方?报表出来勾不住
银行存款写94.5万元,利息调整写5.5万元对吗
老师,比如我现在销账发票50万9%的 就是打算税负是2个点 我需要多少金额的进项13个点发票
我公司买了车子,还没有上牌,现在就是车辆购置税我系统显示我还没有申报
老师 2023年所得税税率是多少
郭老师,如果实收资本50万,所有者权益20万,银行存款70万,我要交税吗
老师,我们公司是制造业生产设备的,可以开具差旅费发票吗?
现在还能红冲去年的发票吗?开出去了,没有进项,我们是做手机租赁业务的,进项发票没有开,但是每个月都给客户开票
老师,我想请问下,之前支付给供应商一笔款,成本也结转了,也有发票。然后付错了,对方退还了。这种情况账务怎么处理?之前做的是借:主营业务成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
这个是视同销售,对应这个增值税是税法上面你可以理解需要按计税价格算,
这个你对应没有收入这个产生,所以账上不做主营业务收入,
没有经济利益流入企业,
这个对应做借 营业外支出 贷库存商品20000 0应交增值税,300000*13%
不过这样企业所得税视同销售,这个填写这个视同销售表,
这个不是做收入吗 忽略这个,这个写错了,忽略这个
那这道题为啥确认收入
是不是因为这些福利从应付职工薪酬里面扣掉了
送员工了,自产送员工,对应经济利益这个这个对应员工给你们提供服务了,这个对应需要做收入,借应付职工薪酬 贷主营业务收入 应交增值税,