你好 你的附加税多交了是吗
老师,请问,一般计税,在异地预交2%增值税,同时预交的附加税,假设当月无可抵扣进项税额,次月申报时交7%增值税,7%增值税对应的附加税能抵减异地预交的附加税吗?
你好,老师,异地预交的增值税附加税,我这个月申报的时候增值税已经递减了,剩余应交的附件税我又抵减了原先预交的附加税了这咋办
老师,我这边要交增值税830703.2元,我申请延期的时候预交了5000元增值税,现在申报附加税申报表里自动生成的数是已经减了5000元增值税的数。附加税到底是按哪个数交?
老师.请问房地产企业预交增值税对应的附加税之前会计做账的时候提了税金及附加,之后我开票了,用之前预交的附加税抵了再交剩余的附加税,我该怎么做账务处理呢?
8月中申报了异地增值税及附加税,税期前才缴纳异地税,税期前在电子税务局申报税费时,可以抵减异地增值税及附加税,那么8月份月末结转增值税时,抵减的预缴附加税怎么做帐呢?借:销项,贷:进项、预交增值税、转出未交增值税,那还有抵减了的附加税放哪个科目呢?
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
我想问一下之前我做以前年度损益调整是,那我的其他应付款怎样冲减
老师,以公司名义买股票炒股赚350000,请问一下怎么做会计分录?不是要交增值税吗?这350000需要做价税分离吗?怎么做会计分录?麻烦会计分录写一下
请问把办公室分租出去(三个公司)要开具租赁发票给对方(一年开一次发票),这个要增加经营范围吗?
金蝶仓库系统里的,先进先出单价是怎么算的
专管员发的,财行处实收资本增加少征印任务名称:印花税,请问是要做什么呀
老师,公司股东转让交的印花税是不是应该股东个人承担呀?这不应该公司承担吧?
老师,请问一下,公司开了两三年了,税务局突然要求把注册资金实缴是怎么回事呢?
七月份异地交的增值税附加税,今天申报的时候预交的增值税全都抵扣了,还要交四百多的增值税,然后产生了五十多分附件税,可是我申报的时候填那个本期已交附加税了, 然后附加税申报的是零
那你少交了 你应该根据四百多交附加税
你看你有更正申报吗
增值税我都已经申报扣款了 明天还能更改不
明天不能修改 报税期截止到17号
那下个月在电子税务局上补,交还是去税局补交
你明天更正得去税务局 有滞纳金了
早上好老师需要带啥东西呀
纸质的报表 公章 身份证
税务是不是公户银行卡和现金都行 报表是不是平时交附加的表
现金不可以 银行卡可以 是