你好 因为你们可能当时买材料或者发放工资 可能是公司没钱支付 。导致法人垫付款了 所以是走贷方其他应付款-法人科目
借:应付工资(或者借库存商品) 贷:其他应付款-法人 请问公司购买原材料或者发放的工资,为什么贷方是贷其他应付款,而不是贷现金或银行。
企业法人借入虚数作为借方库存现金,然后贷方计其他应付款用于支付工资或者其他,时间久了,该怎么冲掉贷方其他应付款?
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
你好,老师,请问商贸公司借款借记库存现金,贷其他应付款,用这笔资金购买商品,借记库存商品,那么贷是其他应付款还是库存现金
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那这样做不会有影响吧
你好 不会 实际中是确实没有钱 你们法人可以垫付款