你好 因为你们可能当时买材料或者发放工资 可能是公司没钱支付 。导致法人垫付款了 所以是走贷方其他应付款-法人科目
借:应付工资(或者借库存商品) 贷:其他应付款-法人 请问公司购买原材料或者发放的工资,为什么贷方是贷其他应付款,而不是贷现金或银行。
企业法人借入虚数作为借方库存现金,然后贷方计其他应付款用于支付工资或者其他,时间久了,该怎么冲掉贷方其他应付款?
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
你好,老师,请问商贸公司借款借记库存现金,贷其他应付款,用这笔资金购买商品,借记库存商品,那么贷是其他应付款还是库存现金
请问一下,现在以旧换新或假设含税价3000元 国补1200,实际云闪付要支付1800元,但是对方有旧车回收低了300元 实际付到云闪付1500元,请问会计分录咋做呀
运输公司开票100万交多少增值税
老师,给职工交社保。个人部分和工资部分改怎么做分录?
老师:请问一下汇算清缴报表中的资产总额,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月资产总额数吗?
老师,汇算清缴填费用104000表费用是减需要调整的费用金额吗?还是填利润表上的金额
老师,我今年都35周岁了,我有中级,我要是在记账公司学习半年,回头可以找到合适的会计工作吗,之前我做过内账会计。
老师好,我们是门窗厂,现在我们窗户系列毛利是都知道了,要是想搞活动让利客户,想着下多少平方给返%之多少,这种怎么算呢
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
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那这样做不会有影响吧
你好 不会 实际中是确实没有钱 你们法人可以垫付款