你哈 这个要看你们当地的调整的情况。 你可以去当地社保局官网查看具体的调整数据
老师,你知道现在疫情间社保的单位缴的部分减免了多少呀,好像是在8月份开始缴费基数又有调整了,从8月开始现在单位实缴社保是多少了呀,有这个数字吗?
我这里遇到个特别的情况 就是现在七月调了基数, 可是人事还没调好就扣款了,(人事负责截图的那些数据,社保公积) 然后为了让7月的缴费基数是体现调整后的,人事核算工资的时候现在吧那些调整基数了的人员,比如,多交了的就从个人部分扣回来给回单位,少交的就对应处理, 我现在不知道做个税扣缴模板,要取哪里的数,。如果取人事调整1的数,导入个税系统显示超过上限。如果取社保公积金网页导出来的数,就跟工资表对不上 那现在这个模板得怎么做呀
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
成交方式EXW如何换算成FOB价
老师,工伤赔款分录怎么做?
欠款和赔偿款需要从资产中减去?
老师合同负债这个科目怎么使用啊,比如我们财务收到了跟作者签订的画稿合同10万元。款不支付现在,作者也没有开发票过来。这个需要记账。是不是需要用合同负债
老师,A公司是湖南的,B公司是广西的 B公司开票给A公司,开经营租赁—挖机租赁,对吗? 还是要开建筑服务—工程服务/挖机台班费? 开经营租赁和建筑服务的区别是什么? 对A公司有什么影响?
各位老师好!本企业采矿权对外租赁,属于无形资产,请问税率是多少,依据哪条,谢谢!
#提问#你好老师问一下,生产型出口企业,留底有10万,应退税10万元,1月份的时候给退税6万多,剩余的可以在以后接着退税是吧?2月份再申报提退税时,提前算好还是可以用以前的?没有退齐问谁?
请问老师,酒店行业客房部里的迷你吧收入、麻将机使用费、洗衣房服务费等,除房费以外收入属于主营业务收入还是其他业务收入?
请问:年底奖励做福利,还是工资
老师,甲公司卖寿州礼盒51盒,每盒卖200元,有7个品种搭配而成(根据售价7个品种放在一起共214元)这发票怎么开?
老师帮忙看一下这家公司的税率是多少啊 谢谢
你好 你们符合小微企业 按5%缴纳
综合税率5%吗
你好 企业所得税税率 符合小微 年应纳税所得额低于100万就是按5%缴纳企业所得税的 我看你们2季度是28万左右低于100万可以按5%预缴的
但是我们今年要开450万票
你好 现在是预缴 因为不知道你们具体发生多少。 而且是看你们应纳税所得额来看。 不是看你开票多少 还得减去成本费用税金等金额的
哦哦 明白 相当于利润部分
你好 是的 你先预缴 到时次年汇算多退少补
老师,招待费和业务招待费有区别吗?
你好 一样的 招待费其实就是业务招待费
请教下老师,甲方本应该给我们银行承兑汇票,现在改电汇,说改电汇后付款金额是承兑金额*99%,这样合理吗?
你好 这个不好判断 你要看你们怎么谈的 扣1%是为什么
是不是就是贴息啊,我也不知道为啥,对方啥也不说
你好 那你就要问问 承兑是会涉及贴现手续费的 也就是贴息的钱 但是要看当地贴现利息怎么收取的