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老师,我公司属于建筑业一般纳税人,购了几张床垫送客户,金额有点大,16万,我想请问,记入业务费用以后,可以抵扣增值税吗?

2020-08-16 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 18:57

你好! 可以抵扣进项税额的 用于非增值税应税项目是不得抵扣进项的,用于增值税应税项目的可以抵扣进项。 1. 商家的赠送可以分为两类,一类是企业向客户销售商品或提供服务同时的赠送行为,即购物赠品销售。 2. 另一类是企业向非直接购买其商品或服务的客户进行的赠送,即无偿赠送。

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快账用户5059 追问 2020-08-16 18:59

无偿赠送。不用视同销售吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 19:02

1..分录可以按取得的进项发票金额加税额直接记入“营业外支出”。 2.如果赠送与自己的销售业务有关,或本身公司是产品的,就要视同销售,按销售价开发票,进项发票可以抵扣。

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齐红老师 解答 2020-08-16 19:02

2.如果赠送与自己的销售业务有关,或本身公司的产品的,就要视同销售,按销售价开发票,进项发票可以抵扣。

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快账用户5059 追问 2020-08-16 19:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-16 19:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好! 可以抵扣进项税额的 用于非增值税应税项目是不得抵扣进项的,用于增值税应税项目的可以抵扣进项。 1. 商家的赠送可以分为两类,一类是企业向客户销售商品或提供服务同时的赠送行为,即购物赠品销售。 2. 另一类是企业向非直接购买其商品或服务的客户进行的赠送,即无偿赠送。
2020-08-16
你好,可以抵扣进项税
2024-12-26
同学,如果你这个是用来送客户的话,那你这个是可要用来抵扣增值税的。
2021-12-23
 你好  你们既然是 机械设备租赁带人那么就是按9%开票出去的   ;这个是建筑服务的; 你简易计税以外的项目还是按一般计税来计算增值税的。 这样是可以抵扣的
2021-07-26
你好 简易计税的项目对于的支出的进项不可以再进项抵扣了!
2020-08-19
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