都可以,你单独设置备用金科目就是前面,没有设置就是后面的
老师好,给采购的备用金报销时分录 借 管理费用—办公用品 贷 备用金—某某人 还是借 管理费用—办公用品 贷 其他应收款—某某人用哪个才是正确的
老师好,我想问一下,公司领导为公司支出的一些零星费用,办公用品啊啥的。应该计入借管理费用,贷其他应付款某某,如果想冲其他应付款的话,是应该,借其他应付款,贷实收资本吗
个人报销办公用品分录可以:借管理费用—办公费、贷其他应付款—Xx;借其他应付款—xx、贷现金;可以通过“其他应付款”过度吗?还是直接借管理费用-办公费、货现金,谢谢
老师好!老师,收到运输发票,银行付款回单 分录: 借:管理费用—运输费 费用抵扣 贷:银行存款 还是借:其他应付款—某某物流公司 贷:银行存款 以上两个分录哪个正确?谢谢!
出纳用备用金或现金支付给员工报销 摘要可以写成 借方 A某人报销福利费 B某人报销维修费 C某人报销快递费 贷方摘要员工报销费用 然后分录是 借:管理费用-维修费 管理费用-维修费 销售费用-快递费 贷:其他应收款- D某人 请问上面是否可以这么做?
老师,你有没有专项附加扣除的明细表嘞
老师,因质量问题,客户对公司的罚款,用于发货,可以开票吗?
老师,2024年汇算清缴,固定资产原值是填固定资产2024年的期末数吗?中间有清理的
老师你好,小规模公司确认收入后需要结转销售成本吗?这个公司每个月开出去几张普票,金额也不大,但是没有收到发票
您好!老师,在一般纳税期间取得一张二手车销售统一发票(这张发票没有要过专票),没有进行抵扣过,我现在卖出去,开发票要按多少的税点
老师,个体户的经营所得用不用计提啊?如果计提用什么科目
老师你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保险,在保险公司那上,税务这边我需要做什么,每个人都要报工资吗?
现在生活服务类进项还可以加计抵减吗
老师,进项税额转出这个科目,借方写负数和贷方写正数有什么区别没有,还是要根据具体情况具体分析
老师,货拉拉的这个付款单可以作为凭证附件吗
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老师好,公司给员工宿舍买的床单张床跟床垫金额在1300左右,但是量20张左右。这个可以入固定资产吗?
这个金额不大 还是直接做费用比较好,你要是做固定资产 这个对应折旧是5年,一年都没有多少了,建议直接做费用 借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费, 贷库存现金
老师,公司给员工宿舍不止买床还有其他家具,衣柜跟办公桌之类的总金额和在一起有7~8万左右。这个都做费用吗?
单价不超过5000元可以直接做费用不做固定资产
你做固定资产话折旧做借管理费用贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷累计折旧