你好,这个加油费想计入公司的成本费用,那您需要签订一个租赁的协议,
请问老师员工为项目上用的加油费,车子是员工个人的,加油费怎么入账? 能入项目成本么? 这种情况也要签私车公用协议么? 还是要走福利费报销?
老师,公司有签订的私车公用协议,平时每个月也有油费过路费入账,其他员工发生的加班油费和短途差旅费报销怎么入账?汽车费还是福利费?
老师,请问员工想自己开私家车去出差,但是租车是免费的(公司无需支付租车费给员工),员工出差的加油费用可以实报实销,像这种情况是不是需要签订租车协议合同?无需去税务局开发票了吧?然后就可以根据获取的报销油票做账吧?
老师,老板外出出差自己开车,按照公里数报销油费,有油票,这个怎么报销入账?跨市出差开自己车也是按每公里多钱来报销,有加油的发票报销,这个是计入什么科目,目前没有签订私车公用协议?可以税前扣除吗?
您好老师,咨询一下为了方便员工使用车辆,公司车过户给了员工一台二手车,员工没有支付钱给公司,报销了两年车子的维修费保险费加油费等各项费,因为人员的交换也不知道具体挂在了哪个科目,现在想把车还给公司,这种情况怎么处理呀?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
如果没有租赁协议,给个人免费报销的加油费,计入福利费用
如果不签协议,不提供租赁发票,有其他入账方式么?
你好,那可以作为福利费用报销