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我们是非盈利性医院,不用交税,采购药品时发票没有跟着过来,都是晚一两个月到。我做账时收到药品 借 库存商品 贷 应付账款 收到发票时放在付款凭证后面当附件,这样做有没有问题

2020-08-14 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 17:14

你好,这样是不合理的,没有收到发票之前应该做预付账款的

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快账用户3049 追问 2020-08-14 17:15

预付账款???

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快账用户3049 追问 2020-08-14 17:17

老师,我不太明白

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快账用户3049 追问 2020-08-14 17:18

还有我没有通过暂估入库,这个可以吗?

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齐红老师 解答 2020-08-14 17:35

如果金额确定的话,不暂估也是可以的 收到药品 ,借 :库存商品 贷 :预付账款 收到发票,借:预付账款 贷:应付账款

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快账用户3049 追问 2020-08-14 17:41

我们付款一般要推两三个月,我可不可以收到发票时先保管着,付款时在做为附件?

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齐红老师 解答 2020-08-14 17:54

不用,付款时, 借:应付账款 贷:银行存款

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你好,这样是不合理的,没有收到发票之前应该做预付账款的
2020-08-14
同学你好,建议没有发票入库的药品,按你第二种方法,按暂估的先挂帐,借:库存商品/中西药,贷:应付帐款-暂估款;
2021-01-30
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
您好,代账做的销售成本不对,购入但没来发票的要先暂估入库的,这样本月销售后才有成本可以结转,您是对的,我们结转成本是以本月实际销售的实际成本结转的
2024-12-31
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