您好,借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
应付职工薪酬_工会经费,应交税费_印花税月末都有贷方余额吗
期末没有支付时有贷方余额,下个月支付就平了,
应交税费_个人所得税也是这种情况吗?
您好,是的,一样的道理计提时贷方会有余额,然后下个月实际缴纳时就科目做平了
企业所得税计提和缴款的分录怎么做,要有明细,是新手,望理解
借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税, 借应交企业税费,应交所得税,贷银行存款
账面上借记应交税费_企业所得税700元,现在补提分录怎么
和计提的分录一样,借所得税费用贷应交税费应交企业所得税,
老师,计提和补提的分录一样,对吗?多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示)
老师,计提和补提的分录一样,对吗? 对 多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示) 对的
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润借方
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?不用 印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润 结账分录:借本年利润贷所得税费用,税金及附加
是那补提的所得税也要结转吗
你好,一样要结转的
老师,本月销项大于进项,但有留底1000元,月末也需要做这两笔分录结转吗
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