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老师,您好!2018.7-2019.7,2019.7-2020.07年份的服务费,在20年一起支付的款项并收到发票,还需要摊销吗?需纳税调增吗?是发票开在哪个月就做哪个月的费用吗?年费75000元/年

2020-08-12 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 08:41

您好,可以一次计入费用,不纳税调整,但建议在服务期间内取得发票入账。

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快账用户1258 追问 2020-08-12 08:44

服务期间内,您是说7月份之前吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 08:44

您好,是18-19的发票,应该在上述期限内取得入账。

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快账用户1258 追问 2020-08-12 08:47

那现在这个样子,还是可以一次性在收到发票当月做费用,没有其他涉及问题对吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 08:49

您好,若发票日期是在20年,是可以入账税前扣除的。

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快账用户1258 追问 2020-08-12 08:51

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-08-12 08:51

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。

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您好,可以一次计入费用,不纳税调整,但建议在服务期间内取得发票入账。
2020-08-12
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
你好     这个是一年的 计入预付账款来分摊就行了。  你之前没有做分摊的话。 现在  21年开始补分摊 走  以前年度损益调整科目来处理。   
2021-06-02
同学你好 这个是次月开始摊销的
2022-10-24
您好,最好是1个月1个月这样摊销
2022-01-14
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