你好,可以的,你们开票也开一样的金额就行
公司形式诊所换成个体 什么流程 刚开3个月 公司太麻烦
老师,公账转保险公司车辆保险费“备注里边能否写上车牌号码+保险费
公司给员工租的宿舍会计分录完整写法?
客户付款,把研发费备注成货款了,金额只有一两万,需要退回重新打款吗?还是直接开票研发费就行。因为我们也有研发费合同。
老师:我想咨询一下,我们已经做进项税额转出,也补交企业所得税,那么账上怎么体现这笔成本已经转出了啊?
老师 我们企业经营有10年左右了 往来账比较乱 这个怎么处理呢 直接转营业外收入或者营业外支出么
我们制造业铝厂,三个厂房只有一个建好了,另外两个没建好,办公楼也没建设好,税务局要来核房产税,有什么依据吗
老师计算增值税的公式是多,现在我的产值1066090元,9%的税率,怎么计算
定期定额个体,年度汇算所得税需要申报吗?
对公账户,基本户往一般户转款,用途是什么呢?金额也不大,就是为了防止基本户老不用,再给冻结了
这个款对方不要求我们开票,但有时候网上的下单客户要发票,我们直接开给下单的客户,像这样怎么处理呢
那就需要你们有成本票的哦
什么成本票呢?请老师说一下我的这个业务处理流程
对方给你们代销你开给下单客户,价格开的是什么呢?扣除代销费之后的价格还是什么
是网上实际收到的钱,在天猫上卖的
很少客户开票,我们卖的是吃的东西,一般都是个人
那就借银行/其他货币资金 贷主营业务收入贷销项
不太明白,网上的钱又通过代销公司转给我们,老师能不能从发货到最后我们与代销公司的处理给我参考一下呢,谢谢
你们收到的钱就是你们的收入,代销公司扣下的你就不要做了 直接做 借银行贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本贷库存商品 这样做就行
好的,那有些开票的呢,收入已在上面里面了,这只是开票
开票不开票的分录是一样的,只是申报增值税的时候有区别
我还是想问,开票这部分,钱也是通过代销商收再转给我司,我们只是开票,对于开票这部分怎么处理才好
就是做我上面给你的分录
两个地方都做了贷主营收入,那不是重复了吗?这部分也是收入已在代销款里了
只做一个就可以了,不用做两个,你在收到代销公司给你钱的时候做就行了
我们开的是电子普通发票,小规模的,那开出这些发票要怎么处理,
就是做上面我给你的分录,在收到钱开发票的时候做收入的分录就行