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老师:我想咨询一下,我们已经做进项税额转出,也补交企业所得税,那么账上怎么体现这笔成本已经转出了啊?

2025-02-24 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 09:58

你好,比如你借,主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户7199 追问 2025-02-24 10:03

这个是跨年的哦!也是这样做凭证吗

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快账用户7199 追问 2025-02-24 10:03

我问的是,企业所得税

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齐红老师 解答 2025-02-24 10:04

你好,补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7199 追问 2025-02-24 10:33

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-24 10:36

你好,不用客气的了。

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你好,也就是多转出的进项转出已经转回来了,是吗,当时进项转出分录怎么做的?
2021-07-22
你好,借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-12-06
同学你好,做分录时,借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。应该是多交了增值税,少缴企业所得税。
2023-04-05
你好,他不用转主营业务成本的。你当时做的是借其他应收款、贷、应交税费、增值税、出口退税,做的是这个吧?如果是的话,再做相反的就行。
2024-05-30
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
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