你好,如果有盈利似的。
年末是不是最后本年利润全结转利润分配,借利润分配贷本年利润,借法定盈余公积,贷利润分配,最后还做分红怎么做分录
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
借:本年利润529035.44贷:利润分配——未分配利润529035.44借:利润分配——提取法定盈余公积52903.544利润分配——提取任意盈余公积105807.088贷:盈余公积——法定盈余公积52903.544盈余公积——任意盈余公积105807.088借:利润分配——未分配利润529035.44贷:利润分配——提取法定盈余公积利润分配——提取任意盈余公积最后两个金额如何填写?
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润?
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润? 分录是否正确
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
你好,如果有盈利是的
我盈利一百万,借本年利润1000000,贷利润分配1000000,借利润分配100000贷法定盈余公积100000.借利润分配50000贷盈余公积50000,借利润分配850000,贷应付股利850000.借应付股利850000,贷银行存款850000分录对不,一年帐是不是就可以
分红不需要交个税吗?
那分红分录怎么
应付股利把钱分完了除了个税分录不用做其他的
第二年期初那是什么数据
借利润分配应付股利 借应付股利贷银行存款 借利润分配利润分配贷利润分配应付股利。
第三步不明白,是不是借利润分配应付股利 借应付股利贷银行存款 今年帐全完成,帐平
利润分配应付股利需要结转到利润分配未分配利润
不明白分录
利润分配应付利润应该结转到利润分配未分配利润,这个能明白吗?
应付股利不是通过银行付了,借利润分配贷应付股利,借应付股利贷银行存款还要做那步
利润分配,其他的二级科目都没有余额,都要结转到未分配利润里面。
好的谢谢
不用客气的,应该的。