你好!不可以的了。你发放了自然是要申报的。不能0申报

老师您好,我想问下,我们现在个税是当月申报当月发放,调整为当月发放次月申报的话,可以零申报一个月吗?要是零申报的话,工资基数不用动吧
您好,老师,我想问下那个报个税,可以一次申报两个月的吗,我们工资发放是次月发放上月工资,这个月申报是报10月的工资,我能把11月的也申报上吗
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
请教老师,个税申报提前了一个月,相当于当月申报的是当月发下去的工资,我可以在这个月做零申报调整一下吗?这样我下个月再报就报这个月发下去的工资了?这样从下个月开始就和个税申报要求相符了,老师我可以这样操作吗?
请问老师,当月申报个税是发放10月份的工资,那么当月申报工会经费也是根据当月发放10月份应发数据为基数申报吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,先申报后发放可以吗?
你好!可以的。操作上没问题。
老师,那就当月申报次月发放,工资基数用不用改成0?
你好!是的。不需要改为0
好的谢谢老师
你好!不用客气的了。