同学,您好,看一下他的入职时间是否正确。
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
申报失败,反馈信息,证件号的以下数据校验不通过,正常工资薪酬金中的累计减除费用应小于等于O,实际填写的是35000
请问老师,这个月我报个税时,其中有3人的显示累计减除费用不通过。不通过原因为:是否扣除减除费用为是时,正常工资薪金中的累计减除费用应小于等于0,实际填写的是为35000,请问是怎么回事,怎么处理 A-Zi~Xi 于 2020-08-03 10:45 发布
个税申报失败,【综合所得预扣预缴表】反馈结果: 姓名xx,证件号码xx的以下数据校验不通过: 是否扣除减除费用为是时,“正常工资薪金”中的“累计减除费用”应小于等于[0],实际填写的是[35000]; 请问怎么处理
我每个月都是个税申报为2800,这个月报个税的时候,系统提示是否扣除减除费用为是时,“正常工资薪金”中的“累计减除费用”应小于等于10000,实际填写的是35000,中间没有离过职 请问我应该怎么调整?
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
入职时间没有问题的,但他8月份调总公司去了,跟这有关系吗
同学,您好,那他去那头是否报个税了?
没有的,上个月都可以申报
不可能做2份工资表
那不应该的,他现在是正常状态吗?
是的,是正常的状态
正常工资薪金”中的“累计减除费用”应小于等于[0],这个地方有问题,在系统上找一下,之前我碰到的大部分是合同起止日期的原因,你再找找。
好的,谢谢老师
同学,您好,不客气,如果满意给我个五星好评好哦,谢谢了!