你这个附表1 这个填写啥这个,有填写负数吗,没有就删除,我看学员反馈说不对可以自己删除这个,
老师,我问一下,就是我报税时,我们有免税,我填了减免税明细表,主表上我填了第12栏其他免税销售额,第17栏就有一个本期免税额,我还要填其他的吗
老师这个第3栏要填数字吗 为什么这个报表我填了第3栏后第2栏是负数 是我填的有误吗 但是我也就只填第3栏啊 其他都是自动跳的
为什么这个报表我填了第3栏后第2栏是负数 是我填的有误吗 我也就只填第3栏啊 其他都是自动跳的
公司员工出差,火车票作为计算抵扣进项税额的发票,填写增值税申报表表2时,是不是要填写如下3个栏次,第8栏填写后,第4栏会根据8栏自动带出,然后第10栏手动填写,最终4,8,10,这3个栏次填写的张数,金额,税额都一样?
老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元,填写在第二栏,那么第10栏是不是也填上这个数呢,19栏自动出来6097.28元,然后还需要填写那个表的哪栏里呢,总感觉我这样填不对
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
我是填写的第3栏 然后自动就出现第2栏为负数
这个删除2行这个,你们这个是做啥的,可以说下吗 ,