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老师 交印花税时银行一共扣款20000元 里面包含印花税19994元 滞纳金6元 缴纳时分录是什么 要不要计提 然后因为数据有误实际应扣款15000元 申请退税成功之后 银行退回5000元 滞纳金0.15元这个分录要怎么做?

2020-08-10 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 16:34

你好,印花税不需要计提,缴纳这样做分录 借;税金及附加——印花税19994,营业外支出6,贷;银行存款 20000 银行退回5000元 滞纳金0.15元,借;银行存款 5000,贷;税金及附加——印花税 4999.85,营业外支出 0.15

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快账用户9531 追问 2020-08-10 16:42

老师 是19年的 我放20年更正直接冲红 分录 还是怎么调整

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齐红老师 解答 2020-08-10 16:45

你好,跨年了,就需要把损益科目换成以前年度损益调整科目核算就是了

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快账用户9531 追问 2020-08-10 16:50

老师能用分录举个例子吗

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齐红老师 解答 2020-08-10 16:54

你好,印花税不需要计提,缴纳这样做分录 借;以前年度损益调整—税金及附加——印花税19994,以前年度损益调整——营业外支出6,贷;银行存款 20000 银行退回5000元 滞纳金0.15元,借;银行存款 5000,贷;以前年度损益调整——税金及附加——印花税 4999.85,以前年度损益调整——营业外支出 0.15

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快账用户9531 追问 2020-08-10 16:57

好的 谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2020-08-10 17:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,印花税不需要计提,缴纳这样做分录 借;税金及附加——印花税19994,营业外支出6,贷;银行存款 20000 银行退回5000元 滞纳金0.15元,借;银行存款 5000,贷;税金及附加——印花税 4999.85,营业外支出 0.15
2020-08-10
你好 ;       这些金额小的话 。   你看总的金额  。 是否是多缴纳还是少缴纳了 。 对应的去冲这个印花税分录就行了。   
2021-09-10
这个是可以抵减的,你等会等会
2021-01-05
1、借管理费用-车费 应交税费-应交增值税(进项)16.1 贷银行存。 2、你做销售的时候,应该是 借相关科目 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)34527 3、销-进34527-16.1=34510.9 这时,再做科目 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)34510.9 贷应交税费-未交增值税34510.9 4然后再交税 借应交税费-未交增值税34510.9 贷银行存款34510.9
2021-03-10
1借银行存款100000 贷主营业务收入94339.62 应交税费应交增值税销项税3660.38
2022-11-03
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