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建筑财务主要做那些工作?

2020-08-10 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 10:06

您好,这个是通常的,但是具体的还是根据自己公司的,不同的公司有不同的要求和工作内容的。 1、认真学习国家财务会i计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。 2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。 3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。 4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。 5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。 6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。 7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。 8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。 9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。 10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。 11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。 12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。 13、及时处理公司领导交办的其他事项。

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快账用户1777 追问 2020-08-10 10:07

老师那像申请进度款,是财务做的吗?

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齐红老师 解答 2020-08-10 10:08

您好,是的,主要还是看企业的架构和工作安排

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您好,这个是通常的,但是具体的还是根据自己公司的,不同的公司有不同的要求和工作内容的。 1、认真学习国家财务会i计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。 2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。 3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。 4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。 5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。 6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。 7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。 8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。 9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。 10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。 11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。 12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。 13、及时处理公司领导交办的其他事项。
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核对收支流水:财务需要核对公司的收支流水,确保每一笔收入和支出的记录都是准确无误的。这包括检查所有的银行转账、现金交易以及任何其他形式的资金流动,及时发现并纠正可能存在的错误。 比对银行和财务报表:财务需要对银行流水和财务报表进行对比,确保两者之间的数据是吻合的。这有助于发现并解决账目不平的问题,确保公司的财务状况是清晰和准确的。 确认应收账款和应付账款:对账时,财务需要核实公司的应收账款和应付账款。这包括与客户和供应商进行对账,确认他们提供的账单是否准确,避免因为账款问题导致资金链断裂。 存货库存对账:建筑公司通常有大量的存货,包括原材料、设备等。财务需要对存货库存进行对账,确保库存记录与实际库存数量和价值一致,防止库存损失或过多积压。
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你好  不难 。  比如出纳的主要工作职责:日常收付款,月末现金盘点,编银行余额调节表,及时清理个人借款,因此到年末应该进行各项现金银行的盘点,保证账实相符;配合公司年审及供应商客户的对账,与银行沟通要求提供审计要求的函调资料;对长期借款未归还的个人,进行催缴,并向财务主管提供相关信息或解决方案;编制全年度的现金银行日记账及年末银行余额调节表。
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你好,计提税金,工资,结转成本,出具报表等
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