你好,同学。你如果享受加计扣除,就表示 你没有选择差额计税,才可抵扣进项,那你附表三是不填写的哟
请问旅游业加计扣除是10%吗?填了表四,还要填表二,怎么填表二
老师,加计抵扣额在哪里填写?增值税表二还是四,还是这俩表都要写
老师,请问旅游业差额扣除填写增值税申报表主表收入是填写扣除后金额吗
税控盘普票费用在附表四填写抵扣后 还要在附表二填写吗?怎么附表四填写完主表没有抵扣呢?
高铁票计算抵扣申报,除了填写申报表(二)8b,还填写10吗,还有其他需要填的吗
电动车销售公司销售电动摩托车需要开机动车发票,目前公司为增值税小规模纳税人,机动车发票按13%的税率开具吗?
做汇算清缴的时候,职工福利费超了,要调增1万,我能不能现在来回办公费发票,调整以前的福利费?具体要怎么操作,怎么改
老师有些发工资是不交社保的,做账也正常做进去吗
老师你好,不开票收入记账凭证后面附什么附件?申报不开票收入有没有税务风险?
这个单位罚款是20万元以下吗?这不是上面写的。这个老师怎么写了一个小于或等于20万?
老师,请问会计科目中,有没有这二个科目:使用权资产累计折旧,固定资产累计折旧,分别科目编码是多少?
老师你好!这个票据出纳和会计应各在哪处签字
什么叫月末一次加权平均法,怎么算的
老师。前任会计24年账因为科目做错,收入少记20多万,与电子税务系统里边数据不符,我现在重新做了账,可以修改第四季度企业所得税纳税申报表吗?
根据应付职工薪酬/工资全年数向县工会交纳工会经费,分不清领导和员工数字是多少,直接计入职工工资/工会经费,不用分解领导分摊计入职工薪酬/领导工资/工会经费对吗?
不填表三。表二听说要填写
表二是不要填写的,附表四,主表填写就是了
还有要填加计扣除声明,那个金额要怎么填
这里按你当期实际发生的销售额填写,就是之前申报的销售额
老师,本月销售19万,合计27万,是不是这样
知道了,谢谢老师
好的, 问题解决了就行。
老师,请问加计扣除计提的税额,本期实际递减额怎么填
你这附表四填写,主表正常是会自动 生成加计扣除的金额的,你看一下是否生成了,如果没有,你手动填写在加计扣除栏
不能自动生成
你填写附表四后,应该直接反应在本期应补退里面的,你看 一下呢
增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映,第19栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;第19栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
请问老师、加计扣除金额怎么做分录
借,应交税费~增值税~加计扣除 贷,其他收益
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快