你好,同学。 你生成前,你看一下你现在账面上的库存是正数还是负数, 比如你账上50件货,100万,结转成本也就是出库最多是50件出库,超过不可以的
老师,请教一下,公司开业的时候买了100个基因检测盒,没给对方结款,也没有票据,当时也没入库,前几个月领取了20几个,有的是顾客购买的,有的是赠送给顾客的,这些都没做账,现在我接手了,5月要做账,我统计了一下,赠送给顾客的有2个,卖了5个,我要结转销售成本,就得先入库,我是按100个的金额入库?还是按库存数量+7个的数量入?我们给对方结款是100个用完了结款,而且赠送的和顾客购买的成本价还不样,赠送的按400一个结,顾客购买的按800结,这我该怎么做账呢
(你好,一种情况是有库存也就说有数量,但是你结转的成本的金额大于购买的金额这样金额出负存,一种你建账的时候没有选择负库存不可以出货) 问题一:我现在只是生成外购入库和领料凭证呀,没有结转成本,这里怎么说结转的成本大于购买的金额出现负数,可以举例数字说明吗?
(你好,一种情况是有库存也就说有数量,但是你结转的成本的金额大于购买的金额这样金额出负存,一种你建账的时候没有选择负库存不可以出货) 问题一:我现在只是生成外购入库和领料凭证呀,没有结转成本,这里怎么说结转的成本大于购买的金额出现负数,可以举例数字说明吗?
库存商品问题: 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库,没有存货,没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务,金额200-2000元作了主营业务收入,成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中: 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入,随意计算后,直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转(实际与这笔库存商品无关)。 请问:遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正,实在没有实物可查怎么办。
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师,汇算清缴前3月工资和去年的计提的工资在实发的那个月都要在自然人客户端按合计数填写嘛,不知道您能不能理解我说的
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
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我现在说的是你前面的第一种情况呢。老师,你可以仔细看看我提的问题吗,麻烦了
如果是外购不会存在上面所说情况的 出库才会存在这种情况的 你需要考虑是否是你这个单据做错,做成了出库单