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老师,请问公司交了6月份的办公室租金一万,物业管理处给开了七千多的发票,身下的要八月份才给开,这个要怎么进账

2020-08-08 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 10:31

你好,你可以直接按1万做管理费用。

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:32

发票到了,可以直接红冲上个月的3万,然后做发票的。

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快账用户4634 追问 2020-08-08 10:34

7月份开的发票不做账吗,等到8月份在一起做吗

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:35

七月份借管理费用贷银行1万 八月份借管理费用-3000贷应付帐款-3000 借管理费用贷应付帐款3000

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快账用户4634 追问 2020-08-08 10:37

进项税不抵扣吗

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:38

借管理费用,进项贷银行1万 借应付借管理费用-3000 借管理费用,进项贷应付帐款

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你好,你可以直接按1万做管理费用。
2020-08-08
按发票上面这个税额抵扣,这个做账可以先按实际全部做,借管理费用租赁 7000 ,管理费用 租赁费 3000 进项税额 贷其他应付款 ,付款做借其他应付款贷银行,没有差额到时候发票贴后面
2020-08-08
筹建期的支出记入费用开办费。
2022-08-24
贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税53.47 发票退回来,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
2020-08-28
你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
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