同学你好,用于福利进项是不可以抵扣的,需要认证完后做进项税额转出处理
每月购买饮料几万到十几万,转账付款。(用于福利可以进项抵扣吗)收到进项发票
(知识点:进项转出)某生产企业2019年5月购进一批饮料,取得专用发票上注明的价款40000元,货款已支付,另支付运输企业运输费1000元,取得专用发票月末将其中5%作为福利发给职工,则当月可以抵扣的进项税额为
2月有买材料未收到发票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?
老师,我们每个月初都要上报专管员那边本期要交多少税。前几个月销项多进项少,每个月要交十几万增值税,本期收到前期采购进项发票入账后不用交增值税,这种情况要跟专管员解释吗?
老师我想请教一个问题,我们一般纳税人商贸企业。今年2024年7月份被税务稽查查出要补2022年2023年的无票收入,一共要补30多万的税款。因为一直没交欠税,所以额度被降维每月1000,所以从7月份开始到现在一直没在开票,这个月客户开了100多万的进项发票来,有十几万的进项税额,这十几万的进项税额,我可以认证抵扣吗?然后就有留抵税额,可以抵扣以前的所欠税款吗?这种情况下。留抵税额可以抵扣比以前的税额吗?
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
如果购买饮料用于公关费,进项发票可以抵扣吗?
公关,进业务招待费里,进项一样还是不可以抵扣的。
记期间费用其他?
用于福利,计入“管理费用—福利费” 用于公关,计入“管理费用—业务招待费”
记哪个期间费用才可以抵扣呢
可以直接购买饮料,计入主营业务成本?
不是计入哪个科目来决定是否可以抵扣,是根据你的用途来决定是否可以抵扣的的。用于销售可以抵扣,确认收入,结转成本,购进来的进项就可以抵扣了,但是如果实际并没有销售,是企业自己用掉了,是不可以进成本的,饮料进费用,除了福利费和招待费,别的用途确实不是很好找
好,谢谢老师
不客气,满意记得好评哦