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老师:软件中未有进项税额转出是需增加一个?还是记入别的科目?增加记入应交税费一应交增值税(进项税额转出)吗谢谢您

2020-08-07 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 15:11

你好 是的 你涉及这个业务的话 就需要有这个明细科目 你要增加一个

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快账用户3894 追问 2020-08-07 15:12

我这样增加对吧?

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齐红老师 解答 2020-08-07 15:18

你好 是的 这个是三级科目的

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快账用户3894 追问 2020-08-07 16:53

老师您好!这样做对吧

老师您好!这样做对吧
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齐红老师 解答 2020-08-07 16:57

你上面图片的分录 的业务是什么 这样好判断怎么觉得不对

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快账用户3894 追问 2020-08-08 07:21

老师这个是移动公司的光纤在我公司楼上,半年用我公司的电费1478元,电业局开的电费发票我们已认证抵扣过了,移动用的不开票,这个1478是不是需把进项税额转出呢?谢谢您

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齐红老师 解答 2020-08-08 08:42

你好 是的 。 那你就做 借管理费用 170.04贷应交税费-应交增值税-进项税转出 170.04 然后收到钱 :借银行存款 借管理费用 负数这样来做哈 ;意思就是先把不能抵扣的进项税转到管理费用去 。然后在做红冲管理费用

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你好 是的 你涉及这个业务的话 就需要有这个明细科目 你要增加一个
2020-08-07
加计扣除是在实际交税的时候直接抵就行了。 缴纳税款的时候,借应交税费,贷银行存款,其他收益。
2023-05-08
您好,是月末结转清零即可
2022-02-26
你好,可以这样。 借应交税费一应交增值税转出未交增值税 贷应交税费一未交增值税
2022-02-20
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