你好,你是全部红冲吗?
老师,我们公司上个月是小规模纳税人开票错误交了5000块钱增值税,然后在这个月冲收入冲红了,那这个钱可以退吗或抵扣吗?
老师,我们是小规模纳税人,去年8月开的普票,在这个月开销项负数红冲掉了,那是不是可冲本季主营业务收入?可以少交企税?
老师,小规模公司6月份开票,对方要的是普票,我开成专票了,,现在是7月份了,申报,这个增值税要交,后面我冲红,这个税会退吗
老师好,我们小规模纳税人,上个月开了1.5万增值税,忘记冲红了,这个月我做了汇总,现在可以开红字发票吗
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
是的,全部红冲
你好 可以申请退税。
但是现在报税,税款为读书不能修改,提交不了,该怎么处理呢
税款为负数
你好,去税务局申报的。
奥,好的老师
不用客气的 应该的