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六月份公司给客户先开了发票,七月份货款才到账,六月做了这两笔凭证,那么七月收到货款的凭证要怎么做,下面是六月做的 应收款 借 其他应收款 贷 主营业务收入 某某公司 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 国地税减免 借 应交税费 应交增值税 销项税额 贷 营业外收入 税费减免

2020-08-06 15:43
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-06 15:45

你好,借银行贷其他应收款

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你好,借银行贷其他应收款
2020-08-06
小规模企业季末开25万发票,账务处理对了。但7月没冲减应交税,得补上。直接在7月记账,借应交税费,贷银行存款或现金,确保账实相符。
2024-09-02
借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-09-15
可以的,可以这么做的。
2024-04-02
你好对的,小规模的是的,季度45万免增值税结转到营业外收入里面。
2021-06-03
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