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老师,你好!在七月开始建账(内账),库存如果以6月30号期末(7月1日初)库存数金额40000为基础,我在七月份一共入库(进货)了金额60000,七月份公司账户付供应商的货款有四月、五月、六月、七月的共50000,该怎么弄?销售那块,在七月份收回有四、五、六,七月的共80000,四五六月份还有未收款70000,该怎么建账?

2020-08-06 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-06 08:58

你好,同学。 你现在建账,是按之前有的数据,作为期初余额建账处理的。

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快账用户3732 追问 2020-08-06 09:07

录入初始数据,都是资产类的,资产负债表不平!

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:27

你没有负债 的吗 你同样要清查 负债有多少,所有者权益有多少的

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你好,同学。 你现在建账,是按之前有的数据,作为期初余额建账处理的。
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