可以抵扣,但是你能明显的看出来。 最好修改了
老师,请问专票规格栏有个是数字0开成了大写字母O可不可以用呢,税务局那边对这种情况认不认同啊,能不能抵扣,有没有影响啊,需不需要作废还是可以开出去用呢,主要是想问下这个对税务局系统那边能不能通过
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
鲍老师,您好我有个问题想向你咨询一下,就有一老板承包了一个学校饭堂,达到一般纳税人的那种规模,所以要有不少的进项票去抵扣,但是进项票不容易取得,有没有办法解决这个问题呢?这个老板能不能成立一家农民专业合作社,由这个合作社开票给饭堂,可以这样操作吗?还有就是合作社需要缴纳什么税费?
款已付,发票已收到,货没有收到怎么做分录
老板分红分录,计提:借:利润分配-未分配利润 贷应付股利 分红:借应付股利。贷银行存款,对吗
老师,母公司购买了一个非同控全资子公司,然后子公司的实收资本是50万,母公司还多付了160万,这个160万元是给买子公司原股东的溢价款,老师这个母公司和子公司怎么做分录
年终奖发放是在2025年1月,账面计提应该在12月份,个税申报是不是也应该在随同12月份的工资薪金申报?
畜牧业养殖有什么税收优惠政策?
老师这道题要个详细解答
24年小微企业的企业所得税优惠政策?
请问老师哪些费用可计入实用新型专利,外观专利,商标?会计分录怎么处理?
老师,发生债务重组,需要出具什么证明吗
请问小微企业所得税申报,出现210差额为企业减免的税,然后出现这样的提示,怎么办
开出来专票上看不出来,而且那个发票查验出来就是个字母O,纸质的回来上面又是0,主要是跨月了,而且开的数量多,作废有点麻烦,老师你看这是当时发票查验的截图,图二圈出来是纸质发票回来的样子
老师,税务局这个是能认的哇
你好,你可以收下的。
好的,谢谢老师,这是我们开给客户的
你好 对方接受就行。
对方不知道,我是害怕到时候她们抵扣了出什么问题或者不能用
你最好跟对方提前说一下。
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。