你好!计入其他应收款。
老师,请问下,7月份开通的住房公积金,7月份缴纳,列如单位部分是100元,个人部分是100元,但是都是从单位账户中缴纳了,个人部分7月份不做从工资里面扣除,下个月发工资的时候再从里面扣除7月份的公基金,我应该在七月份的账面中如何把这个个人未扣除的部分挂出来呢,分录怎么做?
请问下老师,本月开户的公积金,本月申报缴纳了。例如单位是100元,个人部分100元,都是从公户上扣款了,但这个月缴纳的公积金个人部分这个月不在工资里面扣除,等到下个月的时候在从工资里面扣除这个月缴纳的。分录要怎么做?才会体现出个人部分还欠着未扣呢??
老师,6月底去办的社保开户,7月份扣了6月和7月的两个社保,但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在6 7月份的还记在垫付里面。我现在是不是得先把6 7月份的钱收上来,然后现在做7月份工资的时候再把这个月缴纳过的保险费扣下来?
请问我们单位有社保,人员经常变动,比如现在是7月,每次社保缴纳都是按7月的工资扣除的,个人所得税申报扣缴又是6个月的,但是7月份会发5月的工资,这样应交税费-个人所得税,还有其他应收款-社保(个人)部分如何做会计分录?
老师,我们公司7月份的时候扣除个人公积金是2880元,但是公司调整了公积金基数,8月份账上是扣3564,7月份从员工工资那里少扣除684元,现在发8月份的工资,要从7月份公积金少扣的部分补扣回来,之前7月份分录看下面图片,我现在做8月份的账,8月份的分录我要怎么调整补扣的那笔公积金
老师,协会公司给我的开业活动赞助费,能开发票吗?
C.不是计提嘛,怎么是提足?有点不太理解哈,希望老师解答解答
如2023年已经所得税汇算清缴了,如在2024年进行以前年度损溢调整了,那么,之前的完成汇算清缴怎么办?
外账按进度确认收入,关键是没有精确的工程预算啊,再说了如果按结算单确认收入,客户一直不付钱,不开发票,或者付钱很慢,增值税申报也和税务比对不一样,而且老板也不愿意提前交税啊
合同负债相当于预收账款,合同资产相当于应收账款吗,同一客户,可以只用一个科目合同负债吗
固定资产清理吋,累计折旧属贷方余额,但会计分录怎样做?
外账不是按结算单确认收入是按开票确认收入,也用不到合同结算吧
老师,个人所得税的加计扣除有哪些呢
合同负债就相当于预收,合同
1.去公司做账的时候手工帐和电脑账都要做嘛,登记的这些明细账和总账这些账本公司会有嘛,还是自己购买 2.公司的内账和外账有什么区别又怎么去做
微信扫码加老师开通会员