你好,借银行,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税,季度末符合减免条件的再借应交税费_应交增值税 贷营业外收入
老师,请问小规模纳税人是不是每月收入小于10万并且开了发票做分录是不是借银行,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税减免税额,然后结转借减免税额,贷营业外收入
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师请问一下,小规模开了10万的普票,一般做账都怎么做,做账是就做收入,减免增值税,结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免 结转时 借:主营业务成本 还有什么?
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
我公司是小规模纳税人,税率1%,没超过30万额度,收入做账:借银行存款 贷主营业务收入贷应交增值税-减免税额 结转税金 借应交增值税-减免税额 贷营业外收入 这样对吗
老师好,24年4月成立的小微企业,24年末亏损4.5万,现在做汇算清缴,最后是提交的退税2000多,退税税务会不会查账?我25年第一季度是盈利的5万多,这个现在汇算清缴我直接提交吗?
老师你好,如果国内客户自己用的产品漏报关了,后面在补的可以吗?货物金额1200元左右
老师你好,如果国内用的产品漏报关,后面在补的可以吗?金额1200元左右
公对公转账到银行行号怎样办,会自动退回吗
老师您好公司装修费对方是个人公司说承担税费请问怎么开劳务费发票怎么申报税怎么做这个账呢?这个承担的税费不能税前扣除吧?
资产收益率连续4年高于净资产eva率,说明了什么?对公司有什么影响
2023年12月收到工程款13000已开普通发票已免税,2025年退出了部分工程款11000请问怎么记账?怎么申报?
老师,你好,之前税审的时候把资本公积调整到盈余公积,现在税务让我们调回来,我是直接把盈余公积数据调回到资本公积里面,报表中其他数据会有变动吗?
汇算清缴也做完了,更正了第四季度的财务报表,然后年报财务报表也更正了,就是资产负债表资产变少了,然后企业所得税报表资产那块忘记更正了。还要进行更正吗?频繁更正会不会不好
老师,公司委托公司付款,这个代付款证明就可以吧,委托付款可以不用还吗,两家公司同一个老板
哦,月度还是每月正常做分 录,季末符合减免条件再做结转借减免税额,贷营业外收入,是么
是的,没错。季末符合减免条件再做结转借减免税额,贷营业外收入
好的谢谢
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢